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广西首部内部审计政府规章11月起实施

来源:南国早报客户端 发布时间:

10月14日,自治区政府新闻办公室举行新闻发布会,对《广西壮族自治区内部审计工作规定》(以下简称《工作规定》)的相关内容进行了解读。《工作规定》对内部审计的职责权限、责任追究等方面都进行了界定,将于11月1日实施。

内部审计是审计监督体系的重要组成部分,近年来,广西一些单位出现了经济决策程序、手续不规范,财务数据不实,资金资产管理混乱,损失浪费等问题。出现这些现象,除了有单位内控机制不完善等原因外,立法滞后对单位开展内部审计工作的指导、监督缺乏法规规范也有影响。对此,广西在国家相关规定的基础上结合广西实际,制定了《工作规定》。

作为广西第一部针对内部审计工作制定的政府规章,《工作规定》界定了内部审计的概念,即主体是依法属于本自治区行政区域内审计机关审计监督对象的单位以及所属单位,审计内容包括财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理人员履行经济责任情况;内部审计机构应当在本单位主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,凡是涉及审计计划确定、审计情况报告等重大事项,应当向本单位党委(党组)报告。

内部审计机构需要做什么?其职责包括宏观政策措施、发展规划,微观财政财务收支和其他经济活动,既包括运行中的内部控制情况审计,又包括风险管理情况审计。此外,《工作规定》还明确,内部审计应当加强与本单位纪检监察、组织人事等机构的协作配合,建立信息共享、结果共用等工作机制,内部审计结果及整改情况应当作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要参考;对未建立内部审计制度或者未开展内部审计工作的单位,由审计机关责令改正;情节严重的,由审计机关移送有权机关处理。

怎么保障《工作规定》的贯彻落实?除了常规的宣传和培训等方式,广西也会加强监督检查,将采取定期或不定期的方式对全区各级各部门开展内部审计工作的情况开展监督检查,及时发现和解决存在的问题,确保各单位依法依规开展内部审计工作。

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